| CAMPO | DESCRIÇÃO | 
| GIA | Compreende o arquivo GIA-ICMS por inteiro | 
| GERAL | Informações gerais ref. à GIA-ICMS e ao contribuinte | 
| IDENTIFICACAO | Identificação da GIA-ICMS | 
| ie | Número de inscrição estadual no CCE. Tamanho máximo 10 posições numéricas, sem espaços,  “-“ ou caracteres especiais | 
| perIni | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS | 
| perFin | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS | 
| tipo | 1- Normal 2 – Substitutiva | 
| motivo | 1- Normal          2 – Baixa        3 – Paralisação temporária     4 – Reativação   5 – Mudança de Domicílio Fiscal     6 – Revisão de Estimativa | 
| CONTRIBUINTE | Dados referentes ao contribuinte | 
| razaosocial | Razão Social do contribuinte.Tamanho máximo 40 caracteres alfanuméricos | 
| fone | Número do telefone do Contribuinte. Formato:   (OXX)65-611-1212 | 
| escrtcontabil | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) | 
| datajucemat | Data de cadastramento na JUCEMAT | 
| datasefaz | Data de cadastramento na SEFAZ-MT | 
| OUTRASINFORMACOES | Outras informações referentes à GIA-ICMS | 
| periodicidade | Informar: 1 - Mensal;  2 – Anual; ou  3 – Semestral | 
| municipioOrigem | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, onde se localiza o estabelecimento do declarante | 
| municipioDestino | Código do domicílio fiscal, município ou distrito de destino, do estabelecimento do declarante. Somente preencher quando a GIA-ICMS for | 
| cnaeFiscal | Código de Atividade Econômica ( não colocar “/” ou ”-“) | 
| caixaInicio | Disponibilidade de Caixa/Banco no início do período | 
| caixaFinal | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período | 
| funcionariosInicio | Número de funcionários no início do período | 
| funcionariosFinal | Número de funcionários no final do período | 
| tipoContabilista | Informar: 1 - para Contabilista; 2 - Escritório; ou  3 – Individual | 
| crcContabilista | CRC do Contabilista responsável (não colocar “/” ou “-“ , nem deixar espaços entre os valores. Tamanho 11 posições.  Ex.  MT0001123PP6 MT – indica o estado
 000123 – é o número do CRC
 P – situação do CRC
 P -  situação 2 do CRC
 6  - é o dígito verificador)
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| dataGeracaoArquivo | Informar a data de geração do arquivo | 
| movimentacaoPeriodo | Informar: S - se a GIA-ICMS possui movimentação N - se a GIA-ICMS não possui movimentação
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| movimentação Exercicio | Informar: S - se houve movimentação Interestadual no Exercício N - se não houve movimentação no Interestadual no Exercício
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| ESTOQUE | Estoque Inventariado | 
| INICIAL | Estoque Inicial | 
| valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no início do período - coluna “Tributada Normal”
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| valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no início do período -  coluna “Isentas e Não Tributadas”
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| valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no início do período -  coluna “Outras”
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| valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no início do período - coluna “Tributada Normal”
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| valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no início do período - coluna  “Isentas e  Não Tributadas”
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| valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no início do período - coluna “Outras”
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| valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no início do período - coluna “Tributada Normal”
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| valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no início do período - coluna  “Isentas Não Tributadas”
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| valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no início do período - coluna “Outras”
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| valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Tributada  Normal” | 
| valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” | 
| valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Outras” | 
| valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no início do período - coluna “Outras” | 
| valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no início do período - Coluna “Outras” | 
| FINAL | Estoque Final | 
| valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no final do período - coluna “Tributada Normal” | 
| valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no final do período -  coluna “Isentas e Não Tributadas” | 
| valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no final do período -  coluna “Outras” | 
| valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no final do período - coluna “Tributada Normal” | 
| valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no final do período - coluna  “Isentas e  Não Tributadas” | 
| valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no final do período - coluna “Outras” | 
| valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna “Tributada Normal” | 
| valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna  “Isentas Não Tributadas” | 
| valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna “Outras” | 
| valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Tributada  Normal” | 
| valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” | 
| valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Outras” | 
| valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no final do período - coluna “Outras” | 
| valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no final do período - Coluna “Outras” | 
| APURACAO | Apuração | 
| mesReferencia | Mês de ref. da apuração. Para periodicidade Mensal ou Semestral, informar fixo 1, para periodicidade Anual informar de 1 a 12. | 
| valrDebitoImpostoSaidas | Débito do imposto pelas saídas | 
| ValrCreditoImpostoEntradas | Crédito do imposto pelas entradas | 
| valrOutrosDebitos | Outros débitos | 
| valrOutrosCreditos | Outros créditos | 
| valrEstornoCreditos | Estorno de créditos | 
| valrEstornoDebitos | Estorno de débitos | 
| valrSaldoCredorPeriodoAnterior | Saldo credor apurado no final do exercício | 
| valrSaldoCredorFimPeriodo | Saldo credor do período anterior | 
| valrSaldoDevedorFimPeriodo | Saldo devedor apurado no período | 
| RECOLHIMENTO | Recolhimento | 
| mesReferencia | Mês de ref. do Recolhimento. Para periodicidade Mensal e Semestral, informar fixo 1, para periodicidade Anual informar de 1 a 12. | 
| valrRecolhidoPrazoIcmsNormal | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| valrRecolhidoPrazoIcmsImportação | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Importação | 
| valrRecolhidoPrazoIcmsDiferencial | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| ValrRecolhidoPrazoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| valrRecolhidoPrazoIcmsSubstituicao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Substituição Tributária | 
| valrRecolhidoPrazoIcmsGarantido | ICMS-GARANTIDO recolhido no período base | 
| ValrRecolhidoVencidoIcmsNormal | Recolhido após o vencimento: ICMS-Normal ou  ICMS-Estimado | 
| ValrRecolhidoVencidoIcmsImportacao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Importação | 
| ValrRecolhidoVencidoIcmsDiferencial | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| ValrRecolhidoVencidoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| ValrRecolhidoVencidoIcmsSubstituição | Recolhido após o vencimento: ICMS-Substituição Tributária | 
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsNormal | Vencido a recolher: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsImportação | Vencido a  recolher: ICMS-Importação | 
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencial | Vencido a  recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencialConsumo | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsSubstituição | Vencido a recolher: ICMS-Substituição Tributária | 
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsNormal | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsImportacao | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Importação | 
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsDiferencial | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| ValrDeducoesValorARecolherIcmsNormal | Informar o montante das deduções do valor do ICMS a recolher, no período de que trata a GIA-ICMS. | 
| valrSaldoDevedorEstimativa | Saldo Devedor de Estimativa | 
| valrSaldoCredorEstimativa | Saldo Credor de Estimativa | 
| ENTRADASSAIDAS | Entradas/Saídas | 
| codgCfop | Preencher com o código fiscal de operações e prestações (C.F.O.P) | 
| valrContabil | Refere-se à coluna Valor Contábil do CFOP | 
| valrBaseCalculo | Refere-se à coluna Base de Cálculo do CFOP | 
| valrImposto | Refere-se à coluna Imposto Creditado/Debitado do CFOP | 
| valrIsentasNaoTributadas | Refere-se à coluna Isentas e não Tributadas do CFOP | 
| valrOutras | Refere-se à coluna Outras do CFOP | 
| valrIpi | Refere-se à coluna Valor I.P.I do CFOP | 
| valrImpostoRetido | Refere-se à coluna Imposto Retido do CFOP | 
| ANEXO | Informações de Anexos da GIA-ICMS | 
| ANEXOI | Entradas ou Saídas realizadas e/ou aquisições ou prestações de serviços | 
| tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor:   1 | 
| codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. | 
| codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | 
| valrContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. | 
| ANEXOII | Devoluções de entradas ou saídas realizadas e anulações de valores, inclusive de serviços | 
| tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor:   2 | 
| codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. | 
| codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | 
| valrContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. | 
| ANEXOIII | Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais – GI-ICMS | 
| ENTRADAS | GI-Entradas | 
| codgUfExtendida | Preencher com o código da unidade da Federação de origem | 
| valrContabil | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas, deduzidos os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valrBaseCalculo | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Entradas | 
| valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Entradas | 
| valrPetroleoEnergia | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valrOutrosProdutos | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com outros produtos sujeitos à substituição tributária, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas | 
| SAIDAS | GI-Saídas | 
| codgUfExtendida | Código da unidade da Federação de destino | 
| valrContabilNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74 | 
| valrContabilContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74, bem como os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valrBaseCalculoNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 | 
| valrBaseCalculoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 | 
| valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Saídas | 
| valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas | 
| valrIcmsCobradoPorSubstituicao | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| ANEXOIV | Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST | 
| valrProdutos | Valor dos Produtos | 
| valrIpi | Valor I.P.I | 
| valrDespesasAcessorias | Valor Despesas Acessórias | 
| valrBaseCalculoProprio | Valor Base de Cálculo Próprio | 
| valrIcmsProprio | Valor ICMS Próprio | 
| valrBaseCalculoSt | Valor Base de Cálculo ST | 
| valrIcmsRetidoSt | Valor ICMS Retido por Substituição Tributária | 
| valrIcmsDevolucao | ICMS de devoluções de mercadorias | 
| ValrIcmsRessarcimentoApropriados | ICMS de ressarcimentos apropriados | 
| valrCreditoPeriodoAnterior | Crédito de período anterior | 
| valrCreditoPeriodoSeguinte | Crédito para período seguinte | 
| valrIcmsStARecolher | ICMS Substituição Tributária a recolher |