CAMPO | DESCRIÇÃO |
| GIA | Compreende o arquivo GIA-ICMS por inteiro |
| GERAL | Informações gerais ref. à GIA-ICMS e ao contribuinte |
| IDENTIFICACAO | Identificação da GIA-ICMS |
| ie | Número de inscrição estadual no CCE. Tamanho máximo 10 posições numéricas, sem espaços, “-“ ou caracteres especiais |
| perIni | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
| perFin | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
| tipo | 1- Normal 2 – Substitutiva |
| motivo | 1- Normal 2 – Baixa 3 – Paralisação temporária 4 – Reativação 5 – Mudança de Domicílio Fiscal 6 – Revisão de Estimativa |
| CONTRIBUINTE | Dados referentes ao contribuinte |
| razaosocial | Razão Social do contribuinte.Tamanho máximo 40 caracteres alfanuméricos |
| fone | Número do telefone do Contribuinte. Formato: (OXX)65-611-1212 |
| escrtcontabil | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) |
| datajucemat | Data de cadastramento na JUCEMAT |
| datasefaz | Data de cadastramento na SEFAZ-MT |
| OUTRASINFORMACOES | Outras informações referentes à GIA-ICMS |
| periodicidade | Informar: 1 - Mensal; 2 – Anual; ou 3 – Semestral |
| municipioOrigem | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, onde se localiza o estabelecimento do declarante |
| municipioDestino | Código do domicílio fiscal, município ou distrito de destino, do estabelecimento do declarante. Somente preencher quando a GIA-ICMS for |
| cnaeFiscal | Código de Atividade Econômica ( não colocar “/” ou ”-“) |
| caixaInicio | Disponibilidade de Caixa/Banco no início do período |
| caixaFinal | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período |
| funcionariosInicio | Número de funcionários no início do período |
| funcionariosFinal | Número de funcionários no final do período |
| tipoContabilista | Informar: 1 - para Contabilista; 2 - Escritório; ou 3 – Individual |
| crcContabilista | CRC do Contabilista responsável (não colocar “/” ou “-“ , nem deixar espaços entre os valores. Tamanho 11 posições. Ex. MT0001123PP6
MT – indica o estado
000123 – é o número do CRC
P – situação do CRC
P - situação 2 do CRC
6 - é o dígito verificador) |
| dataGeracaoArquivo | Informar a data de geração do arquivo |
| movimentacaoPeriodo | Informar: S - se a GIA-ICMS possui movimentação
N - se a GIA-ICMS não possui movimentação |
| movimentação Exercicio | Informar: S - se houve movimentação Interestadual no Exercício
N - se não houve movimentação no Interestadual no Exercício |
| ESTOQUE | Estoque Inventariado |
| INICIAL | Estoque Inicial |
| valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
| valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Outras” |
| valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
| valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Outras” |
| valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
| valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Isentas Não Tributadas” |
| valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Outras” |
| valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Tributada Normal” |
| valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no início do período - coluna “Outras” |
| valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no início do período - coluna “Outras” |
| valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no início do período - Coluna “Outras” |
| FINAL | Estoque Final |
| valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no final do período - coluna “Tributada Normal” |
| valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no final do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no final do período - coluna “Outras” |
| valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no final do período - coluna “Tributada Normal” |
| valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no final do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no final do período - coluna “Outras” |
| valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna “Tributada Normal” |
| valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna “Isentas Não Tributadas” |
| valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no final do período - coluna “Outras” |
| valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Tributada Normal” |
| valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
| valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no final do período - coluna “Outras” |
| valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no final do período - coluna “Outras” |
| valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no final do período - Coluna “Outras” |
| APURACAO | Apuração |
| mesReferencia | Mês de ref. da apuração. Para periodicidade Mensal ou Semestral, informar fixo 1, para periodicidade Anual informar de 1 a 12. |
| valrDebitoImpostoSaidas | Débito do imposto pelas saídas |
| ValrCreditoImpostoEntradas | Crédito do imposto pelas entradas |
| valrOutrosDebitos | Outros débitos |
| valrOutrosCreditos | Outros créditos |
| valrEstornoCreditos | Estorno de créditos |
| valrEstornoDebitos | Estorno de débitos |
| valrSaldoCredorPeriodoAnterior | Saldo credor apurado no final do exercício |
| valrSaldoCredorFimPeriodo | Saldo credor do período anterior |
| valrSaldoDevedorFimPeriodo | Saldo devedor apurado no período |
| RECOLHIMENTO | Recolhimento |
| mesReferencia | Mês de ref. do Recolhimento. Para periodicidade Mensal e Semestral, informar fixo 1, para periodicidade Anual informar de 1 a 12. |
| valrRecolhidoPrazoIcmsNormal | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
| valrRecolhidoPrazoIcmsImportação | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Importação |
| valrRecolhidoPrazoIcmsDiferencial | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
| ValrRecolhidoPrazoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
| valrRecolhidoPrazoIcmsSubstituicao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Substituição Tributária |
| valrRecolhidoPrazoIcmsGarantido | ICMS-GARANTIDO recolhido no período base |
| ValrRecolhidoVencidoIcmsNormal | Recolhido após o vencimento: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
| ValrRecolhidoVencidoIcmsImportacao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Importação |
| ValrRecolhidoVencidoIcmsDiferencial | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
| ValrRecolhidoVencidoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
| ValrRecolhidoVencidoIcmsSubstituição | Recolhido após o vencimento: ICMS-Substituição Tributária |
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsNormal | Vencido a recolher: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsImportação | Vencido a recolher: ICMS-Importação |
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencial | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencialConsumo | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
| ValrVencidoNaoRecolhidoIcmsSubstituição | Vencido a recolher: ICMS-Substituição Tributária |
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsNormal | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsImportacao | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Importação |
| ValrBeneficiosFiscaisIcmsDiferencial | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
| ValrDeducoesValorARecolherIcmsNormal | Informar o montante das deduções do valor do ICMS a recolher, no período de que trata a GIA-ICMS. |
| valrSaldoDevedorEstimativa | Saldo Devedor de Estimativa |
| valrSaldoCredorEstimativa | Saldo Credor de Estimativa |
| ENTRADASSAIDAS | Entradas/Saídas |
| codgCfop | Preencher com o código fiscal de operações e prestações (C.F.O.P) |
| valrContabil | Refere-se à coluna Valor Contábil do CFOP |
| valrBaseCalculo | Refere-se à coluna Base de Cálculo do CFOP |
| valrImposto | Refere-se à coluna Imposto Creditado/Debitado do CFOP |
| valrIsentasNaoTributadas | Refere-se à coluna Isentas e não Tributadas do CFOP |
| valrOutras | Refere-se à coluna Outras do CFOP |
| valrIpi | Refere-se à coluna Valor I.P.I do CFOP |
| valrImpostoRetido | Refere-se à coluna Imposto Retido do CFOP |
| ANEXO | Informações de Anexos da GIA-ICMS |
| ANEXOI | Entradas ou Saídas realizadas e/ou aquisições ou prestações de serviços |
| tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor: 1 |
| codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. |
| codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. |
| valrContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. |
| ANEXOII | Devoluções de entradas ou saídas realizadas e anulações de valores, inclusive de serviços |
| tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor: 2 |
| codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. |
| codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. |
| valrContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. |
| ANEXOIII | Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais – GI-ICMS |
| ENTRADAS | GI-Entradas |
| codgUfExtendida | Preencher com o código da unidade da Federação de origem |
| valrContabil | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas, deduzidos os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
| valrBaseCalculo | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Entradas |
| valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Entradas |
| valrPetroleoEnergia | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
| valrOutrosProdutos | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com outros produtos sujeitos à substituição tributária, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
| valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas |
| SAIDAS | GI-Saídas |
| codgUfExtendida | Código da unidade da Federação de destino |
| valrContabilNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74 |
| valrContabilContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74, bem como os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
| valrBaseCalculoNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
| valrBaseCalculoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
| valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Saídas |
| valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas |
| valrIcmsCobradoPorSubstituicao | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
| ANEXOIV | Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST |
| valrProdutos | Valor dos Produtos |
| valrIpi | Valor I.P.I |
| valrDespesasAcessorias | Valor Despesas Acessórias |
| valrBaseCalculoProprio | Valor Base de Cálculo Próprio |
| valrIcmsProprio | Valor ICMS Próprio |
| valrBaseCalculoSt | Valor Base de Cálculo ST |
| valrIcmsRetidoSt | Valor ICMS Retido por Substituição Tributária |
| valrIcmsDevolucao | ICMS de devoluções de mercadorias |
| ValrIcmsRessarcimentoApropriados | ICMS de ressarcimentos apropriados |
| valrCreditoPeriodoAnterior | Crédito de período anterior |
| valrCreditoPeriodoSeguinte | Crédito para período seguinte |
| valrIcmsStARecolher | ICMS Substituição Tributária a recolher |